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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
10 G 02/01/2024 R$ 69.631,21 R$ 69.631,20 R$ 69.631,20 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA COMPLETA(VERTICAL, HORIZONTAL E AUXILIARES), EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2023 IMTRANS. 175
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
6 2024-01-30 2024-01-30 69631.21 0.0 69631.21 2024-01-30 0.0 41631.21 753 55974 1905752 10 15.453.0010 2.042 24 3.3.90.92.99.00.00.00
6 2024-01-30 2024-01-30 69631.21 0.0 69631.21 2024-01-30 0.0 28000.0 753 55974 1905752 10 15.453.0010 2.042 24 3.3.90.92.99.00.00.00