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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
109 O 04/09/2024 R$ 889,54 R$ 889,54 R$ 889,54 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE GUIA NE INSS, COMPETENCIA AGOSTO 2024. 82
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
170 2024-09-04 2024-09-04 889.54 0.0 889.54 2024-09-04 0.0 889.54 500 55974 JUROS 109 15.453.0010 2.042 2 3.1.90.13.17.00.00.00