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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
18 O 02/01/2024 R$ 12.545,20 R$ 12.545,20 R$ 12.545,20 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022. 114
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
14 2024-01-05 2024-01-05 6272.6 0.0 6272.6 2024-01-05 0.0 6272.6 753 55974 PARC 09 18 15.453.0010 2.042 25 4.6.90.71.01.00.00.00
15 2024-01-05 2024-01-05 6272.6 0.0 6272.6 2024-01-05 0.0 6272.6 753 55974 PARC 08 18 15.453.0010 2.042 25 4.6.90.71.01.00.00.00