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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
22 G 02/01/2024 R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO Nº 002/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. 78