Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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22 | G | 02/01/2024 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO Nº 002/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. | 78 |