Voltar à tabela mestre

Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
37 O 01/03/2024 R$ 19.505,42 R$ 19.505,40 R$ 19.505,40 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. 135
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
38 2024-03-14 2024-03-14 19505.42 0.0 19505.42 2024-03-14 0.0 19505.42 753 55974 1102 37 15.453.0010 2.042 5 3.3.90.30.01.00.00.00