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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
50 O 01/04/2024 R$ 129,72 R$ 129,72 R$ 129,72 55974.0 15.453.0011 2.133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 171
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
62 2024-04-18 2024-04-18 129.72 0.0 129.72 2024-04-18 0.0 129.72 500 55974 JUROS 50 15.453.0011 2.133 19 3.3.90.39.99.99.00.00