Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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51 | O | 01/04/2024 | R$ 4.008,60 | R$ 4.008,60 | R$ 4.008,60 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.133 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 014/2023 - CPL. | 153 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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63 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 4008.6 | 0.0 | 4008.6 | 2024-04-18 | 0.0 | 4008.6 | 500 | 55974 | 800 | 51 | 15.453.0011 | 2.133 | 18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | |