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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
52 O 01/04/2024 R$ 13.046,80 R$ 13.046,80 R$ 13.046,80 55974.0 15.453.0011 2.133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 013/2023 - CPL. 153
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
64 2024-04-18 2024-04-18 13046.8 0.0 13046.8 2024-04-18 0.0 13046.8 500 55974 799 52 15.453.0011 2.133 18 3.3.90.30.07.00.00.00