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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
56 G 14/04/2024 R$ 48.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021. 154
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
104 2024-06-28 2024-06-28 12000.0 0.0 12000.0 2024-06-28 0.0 12000.0 753 55974 202403, 202 56 15.453.0010 2.042 26 3.3.90.35.02.00.00.00