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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
60 O 02/05/2024 R$ 2.479,68 R$ 2.479,68 R$ 2.479,68 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 014/2023 - CPL. 153
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
78 2024-05-08 2024-05-08 2479.68 0.0 2479.68 2024-05-08 0.0 2479.68 500 55974 808 60 15.453.0011 2.135 20 3.3.90.30.16.00.00.00