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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
61 O 02/05/2024 R$ 12.528,95 R$ 12.528,90 R$ 12.528,90 55974.0 15.453.0011 2.133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 013/2023 - CPL. 153
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
79 2024-05-08 2024-05-08 12528.95 0.0 12528.95 2024-05-08 0.0 12528.95 500 55974 807 61 15.453.0011 2.133 18 3.3.90.30.07.00.00.00