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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
63 O 02/05/2024 R$ 19.093,05 R$ 19.093,00 R$ 19.093,00 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023. 182
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
81 2024-05-16 2024-05-16 19093.05 0.0 19093.05 2024-05-16 0.0 19093.05 500 55974 527 63 15.453.0011 2.135 20 3.3.90.30.21.00.00.00