Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | O | 02/05/2024 | R$ 375,34 | R$ 375,34 | R$ 375,34 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 52 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 375.34 | 0.0 | 375.34 | 2024-05-17 | 0.0 | 375.34 | 753 | 55974 | DCTF | 66 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |