Voltar à tabela mestre

Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
68 O 02/05/2024 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 52
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
86 2024-05-17 2024-05-17 250.0 0.0 250.0 2024-05-17 0.0 250.0 753 55974 DCTF 68 15.453.0010 2.042 7 3.3.90.39.99.99.00.00