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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
72 O 02/05/2024 R$ 5.881,38 R$ 5.881,38 R$ 5.881,38 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÇAO PRESENCIAL 014/2023. 101
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
90 2024-05-29 2024-05-29 5881.38 0.0 5881.38 2024-05-29 0.0 5881.38 500 55974 64 72 15.453.0011 2.135 20 3.3.90.30.16.00.00.00