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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
79 O 03/06/2024 R$ 15.375,00 R$ 15.375,00 R$ 15.375,00 53152.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021. 98
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
109 2024-06-21 2024-06-21 15375.0 0.0 15375.0 2024-06-21 0.0 15375.0 500 53152 3 79 15.453.0011 2.135 21 3.3.90.39.99.99.00.00