Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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81 | O | 03/06/2024 | R$ 15.018,91 | R$ 15.018,90 | R$ 15.018,90 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023. | 182 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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110 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15018.91 | 0.0 | 15018.91 | 2024-06-18 | 0.0 | 15018.91 | 500 | 55974 | 573 | 81 | 15.453.0011 | 2.135 | 20 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | |