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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
92 O 01/07/2024 R$ 43.752,50 R$ 43.752,50 R$ 43.752,50 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE PROTEÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 172
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
129 2024-07-05 2024-07-05 43752.5 0.0 43752.5 2024-07-05 0.0 43752.5 500 55974 43 92 15.453.0011 2.135 20 3.3.90.30.28.00.00.00