Pagamentos

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
1737 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,500.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97

Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Texto Ordem
2016
1 2016 1,711 1,737
R$ 1,500.00
20-06-2016 20-06-2016 20-06-2016 PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ.
Total: R$ 1.500,00