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Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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1825 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 73,860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 74 | JOENDER DE SÁ TORRES E OUTROS |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2016 | 1 | 2016 | 2,134 | 1,825 | R$ 73,110.00 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
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2016 | 1 | 2016 | 2,135 | 1,825 | R$ 750.00 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
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Total: R$ 73.860,00 |