Pagamentos

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
203 Ordinário 04-01-2016
R$ 453.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO GERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE SANTA ANA - CAPANAZINHO. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97

Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Texto Ordem
2016
1 2016 326 203
R$ 453.00
11-02-2016 11-02-2016 11-02-2016 PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO GERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE SANTA ANA - CAPANAZINHO.
Total: R$ 453,00