Pagamentos

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
2371 Ordinário 01-07-2016
R$ 1,631.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE DOCUMENTAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97

Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Texto Ordem
2016
1 2016 2,744 2,371
R$ 1,631.00
11-08-2016 11-08-2016 11-08-2016 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE DOCUMENTAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS.
Total: R$ 1.631,00