Pagamentos

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
5325 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,846.60
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97

Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Texto Ordem
2017
1 2017 4,729 5,325
R$ 1,846.60
18-09-2017 18-09-2017 18-09-2017 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
Total: R$ 1.846,60