Pagamentos

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
973 Ordinário 15-03-2017
R$ 1,658.88
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2017, 13 DE MARÇO DE 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97

Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Texto Ordem
2017
1 2017 1,794 973
R$ 1,658.88
16-03-2017 16-03-2017 16-03-2017 PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2017, 13 DE MARÇO DE 2017.
Total: R$ 1.658,88