Despesa Orçamentária 2017

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
2321 Ordinário 01-06-2017
R$ 590.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2323 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,950.00
Disp.Licit. VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM E PARTE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUY VIEIRA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2333 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,240.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 CAVALETES DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL FORRÓ DE RUA 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2334 Ordinário 01-06-2017
R$ 837.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO A ASCOM, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2336 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,800.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BALSA MARÍTIMA DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2337 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2338 Ordinário 01-06-2017
R$ 900.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DA CASA DO MOTOR DE LUZ NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2339 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2340 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,700.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2341 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2342 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2343 Ordinário 01-06-2017
R$ 500.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAMAIUÁ- ALDEIA KAMAIUÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2344 Ordinário 01-06-2017
R$ 500.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2345 Ordinário 01-06-2017
R$ 9,251.20
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2347 Ordinário 01-06-2017
R$ 9,251.20
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2346 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,188.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2348 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,296.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2353 Ordinário 01-06-2017
R$ 840.00
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PRANCHAS PARA FLUTUANTE DO PORTO MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2349 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,247.98
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONNTRUÇÃO- LOTE 02/ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
2350 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,680.50
Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE02/ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
Total: R$ 82.520.380,96