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Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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5103 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 5,325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais | 30 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 6,285 | 5,103 | R$ 5,325.00 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, ... mais |
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Total: R$ 5.325,00 |