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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
593 Ordinário 01-02-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
1 2018 605 593
R$ 975.00
08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 ... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Total: R$ 975,00