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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
730 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,574.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
74
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
1 2018 925 730
R$ 5,574.00
21-03-2018 21-03-2018 21-03-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SE... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
Total: R$ 5.574,00