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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8385 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
1 2018 9,388 8,385
R$ 1,400.00
18-10-2018 18-10-2018 18-10-2018
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL,... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
Total: R$ 1.400,00