Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
2323 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2324 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO- ALDEIA TRAIRA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2331 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 2,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2325 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2326 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2327 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2328 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2329 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
4387 | Ordinário | 21-06-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2332 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 14,588.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2333 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 2,219.80
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2334 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 2,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2336 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 14,680.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2337 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 7,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS; PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, MARTA FERREIRA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2338 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 104.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2339 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 4,345.98
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2340 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 5,850.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS NOS DIAS04,06,09,10 E 12/04/2018(EDITAIS Nº28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 E 42)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2341 | Ordinário | 02-04-2018 |
R$ 1,150.00
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Disp.Licit. |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2371 | Ordinário | 04-04-2018 |
R$ 1,658.88
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Disp.Licit. |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO PERMANENTE SOBRE A GLEBA JOSÉ LINDOSO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE POLITICAS FUNDIARIA - SPF, BEM COMO IR EM BUSCA DE ESCLARECIMNETOS SOBRE AS TERRAS NO ENCONTRO DO AEROPORTO DE MANICORÉ NA SECRETARIA DO PATIMONIO DA UNIÃO - SPU, NO PERIODO DE 08/04 AO DIA 11/04/2018 NAS CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 41 DE 04/04/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
2372 | Ordinário | 04-04-2018 |
R$ 1,658.88
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Disp.Licit. |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTI - CIP, QUE TERÁ COMO PAUTA QUETÕES REFERENTE A PACTUAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL; SITUAÇÃO DO SARAMPO NO ESTADO DO AMAZONAS E ASSUNTOS REFERENTE AO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 42 DE 04/04/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
Total: R$ 69.043.653,48 |