Despesa Orçamentária 2018

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
4886 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4887 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
3411 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,990.65
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4888 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4889 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4890 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4891 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4892 Ordinário 02-07-2018
R$ 137,786.90
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS EM ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº002/2017, CONTRATO Nº206/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4893 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4894 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
Disp.Licit.
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4895 Ordinário 02-07-2018
R$ 833.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4896 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4897 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4394 Ordinário 21-06-2018
R$ 1,152.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SIOSTEMA DE TRIBUTOS, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4405 Ordinário 27-06-2018
R$ 2,764.80
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 096 DE 27/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4406 Ordinário 27-06-2018
R$ 2,764.80
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4407 Ordinário 08-06-2018
R$ 640.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06, NA CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0080 DE 08/06/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4409 Ordinário 21-06-2018
R$ 960.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0094 DE 25/06 A 28/06/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4899 Ordinário 02-07-2018
R$ 888.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
4900 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,600.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
Total: R$ 69.043.653,48