Despesa Orçamentária 2018

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
6877 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6876 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6878 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,222.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6879 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6880 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6881 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.PEDRO GEOCONDO, ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6882 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6883 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6884 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6885 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,444.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6886 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6887 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6888 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6889 Ordinário 03-09-2018
R$ 888.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6890 Ordinário 03-09-2018
R$ 888.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6891 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6892 Ordinário 03-09-2018
R$ 723.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6893 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,777.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6894 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
6895 Ordinário 03-09-2018
R$ 833.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE AV GETULIO VARGAS 574 CENTRO MANICORE 69280000 AM 04197166000109 97 - 3385-2257 97
Total: R$ 69.043.653,48