| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 8344 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 888.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8347 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8369 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,444.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8370 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8371 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 2,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8372 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8373 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8374 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 888.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8375 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8376 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 888.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8377 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8378 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 833.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8379 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO/PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8380 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA TERRA PRETA/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8381 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8382 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8383 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,530.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8384 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,340.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8385 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,400.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 8386 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 2,145.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| Total: R$ 69.043.653,48 |