Empenhos Pagos 2018

Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,686 26-10-2018 26-10-2018 7,866
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 10,687 26-10-2018 26-10-2018 7,865
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
R$ 1,000.00
2018 10,688 22-10-2018 22-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,689 28-11-2018 28-11-2018 9,432
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR WOLKWAGEM PLACA NPA 3245/SEMED.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018 10,690 28-11-2018 28-11-2018 9,433
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR WOLKWAGEM PLACA NPA 2231/SEMED.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018 10,691 28-11-2018 28-11-2018 9,434
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CTY CLASS PLACA NOM 5712/SEMED.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018 10,692 14-11-2018 14-11-2018 9,436
R$ 2,065.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 15/ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE CARVALHO.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 2,065.00
2018 10,693 14-11-2018 14-11-2018 9,437
R$ 4,236.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 19/ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 4,236.00
2018 10,694 13-11-2018 13-11-2018 9,438
R$ 1,127.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 03/MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 1,127.00
2018 10,695 31-10-2018 31-10-2018 277
R$ 739.75
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 739.75
2018 10,696 14-11-2018 14-11-2018 9,435
R$ 240.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 03/MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE MERENDA.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 240.00
2018 10,697 22-10-2018 22-10-2018 7,848
R$ 12,529.62
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 12,529.62
2018 10,698 22-10-2018 22-10-2018 7,849
R$ 20,643.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 8ºREPASSE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 20,643.00
2018 10,699 22-10-2018 22-10-2018 7,850
R$ 10,280.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 8ºREPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 10,280.00
2018 10,700 22-10-2018 22-10-2018 7,851
R$ 5,935.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 8º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 5,935.80
2018 10,701 22-10-2018 22-10-2018 7,852
R$ 2,734.70
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- 8ºREPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 2,734.70
2018 10,702 22-10-2018 22-10-2018 7,853
R$ 5,630.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 8º REPASSE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 5,630.10
2018 10,703 22-10-2018 22-10-2018 7,854
R$ 3,735.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 8º REPASSE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 3,735.00
2018 10,704 19-10-2018 19-10-2018 7,855
R$ 9,838.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 9,838.00
2018 10,705 19-10-2018 19-10-2018 7,856
R$ 1,585.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,585.00
Total: R$ 66.873.046,54