|
|
| |
|
3.959 |
O |
16-12-2024 |
R$153.220,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO FNDE. |
47983.0 |
12.361.0011 |
500 |
2.015 |
410 |
3.3.90.93.99.00.00.00 |
| |
4705 |
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO |
00.394.445/0005-27 |
Brasília |
DF |
|
|
|
|
| |
4.859 |
17-12-2024 |
R$153.220,90 |
R$153.220,90 |
12.361.0011 |
2.015 |
33.909.399.000.000 |
02.05 |
|
|
| |
4.858 |
17-12-2024 |
17-12-2024 |
R$153.220,98 |
17-12-2024 |
R$153.220,98 |
R$153.220,98 |
|
|
|
| |
|
3.958 |
O |
02-12-2024 |
R$71.851,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA AUXILIO MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2021 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2253/2024. |
47840.0 |
08.244.0081 |
500 |
2.108 |
222 |
3.3.90.48.99.00.00.00 |
| |
4347 |
FOPAG - RENDA CIDADÃ |
04.197.166/0001-09 |
Manicoré |
AM |
69000-000 |
AV GETULIO VARGAS, SN |
|
|
| |
4.845 |
16-12-2024 |
R$70.351,00 |
R$70.351,00 |
08.244.0081 |
2.108 |
33.904.899.000.000 |
02.09 |
| |
4.846 |
26-12-2024 |
R$1.200,00 |
R$1.200,00 |
08.244.0081 |
2.108 |
33.904.899.000.000 |
02.09 |
| |
4.847 |
27-12-2024 |
R$300,00 |
R$300,00 |
08.244.0081 |
2.108 |
33.904.899.000.000 |
02.09 |
|
|
| |
4.843 |
16-12-2024 |
16-12-2024 |
R$70.351,00 |
16-12-2024 |
R$70.351,00 |
R$70.351,00 |
| |
4.844 |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
R$1.200,00 |
26-12-2024 |
R$1.200,00 |
R$1.200,00 |
| |
4.845 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$300,00 |
27-12-2024 |
R$300,00 |
R$300,00 |
|
|
|
| |
|
3.957 |
O |
02-12-2024 |
R$145.577,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO, REMENDOS PROFUNDOS, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, CONFECÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE, E MÃO DE OBRA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, CONFORME 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°372/2022, |
46320.0 |
15.451.0015 |
500 |
2.122 |
248 |
4.4.90.51.92.00.00.00 |
| |
2653 |
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
01.426.987/0001-73 |
Manicoré |
AM |
|
|
|
|
| |
4.813 |
30-12-2024 |
R$145.577,50 |
R$145.577,50 |
15.451.0015 |
2.122 |
44.905.192.000.000 |
02.10 |
|
|
| |
4.811 |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
R$145.577,50 |
30-12-2024 |
R$145.577,50 |
R$145.577,50 |
|
|
|
| |
|
3.956 |
O |
02-12-2024 |
R$4.000,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS (RESTOS DE: PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DOS TERRENOS E CAPINAS DAS RUAS DA CIDADE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº089/2023, DISP. DE LICITAÇÃO Nº07/2023 PMM E 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE ECONÔMICO FINANCEIRO. |
46324.0 |
15.451.0011 |
500 |
2.053 |
239 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
5990 |
A.R. DE MORAES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
34.571.273/0001-08 |
Manicoré |
AM |
69280-000 |
DOM BOSCO , 003 |
|
|
| |
4.812 |
31-12-2024 |
R$4.000,15 |
R$4.000,15 |
15.451.0011 |
2.053 |
33.903.999.990.000 |
02.10 |
|
|
| |
4.810 |
31-12-2024 |
31-12-2024 |
R$4.000,15 |
31-12-2024 |
R$4.000,15 |
R$3.800,14 |
|
|
|
| |
|
3.955 |
O |
02-12-2024 |
R$9.494,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2163/2024 - EXERCICIO DE 2024. |
46324.0 |
04.122.0011 |
500 |
2.007 |
48 |
3.1.91.13.08.00.00.00 |
| |
2369 |
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
05.957.781/0001-20 |
MANICORÉ |
AM |
69000-000 |
AV. GETULIO VARGAS |
|
|
| |
4.809 |
27-12-2024 |
R$2.447,40 |
R$2.447,40 |
04.122.0011 |
2.007 |
31.911.308.000.000 |
02.02 |
| |
4.810 |
30-12-2024 |
R$7.046,67 |
R$7.046,67 |
04.122.0011 |
2.007 |
31.911.308.000.000 |
02.02 |
|
|
| |
4.807 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$2.447,40 |
27-12-2024 |
R$2.447,40 |
R$2.447,40 |
| |
4.808 |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
R$7.046,67 |
30-12-2024 |
R$7.046,67 |
R$7.046,67 |
|
|
|
| |
|
3.954 |
O |
02-12-2024 |
R$41.943,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO/GRU, COM CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA:135045, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 28857-8, COMPETÊNCIA: 121/2024, REFERENCIA: - 2221138650551 - MUNICÍPIO DE MANICORÉ CNPJ N°04.197.166/0001-09. VENDA DIRETA DE BENS IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CONAB, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SANTANA S/N° BAIRRO: MAZZ |
46324.0 |
15.451.0015 |
500 |
1.066 |
409 |
4.4.90.61.01.00.00.00 |
| |
2052 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU. |
00.394.460/0409-50 |
BRASILIA |
DF |
69000-000 |
AV. GETULIO VARGAS |
|
|
| |
4.801 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$41.943,48 |
15.451.0015 |
1.066 |
44.906.101.000.000 |
02.10 |
|
|
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
| |
4.799 |
18-12-2024 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
18-12-2024 |
R$41.943,48 |
R$6.990,58 |
|
|
|
| |
|
3.953 |
O |
02-12-2024 |
R$92.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMINFRI TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
46328.0 |
15.122.0011 |
500 |
2.055 |
251 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
38 |
FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS |
04.197.166/0001-09 |
MANICORE |
AM |
69280-000 |
AV. GETULIO VARGAS |
|
|
| |
4.800 |
23-12-2024 |
R$92.280,00 |
R$92.280,00 |
15.122.0011 |
2.055 |
31.901.101.000.000 |
02.11 |
|
|
| |
4.798 |
23-12-2024 |
23-12-2024 |
R$92.280,00 |
23-12-2024 |
R$92.280,00 |
R$85.396,50 |
|
|
|
| |
|
3.952 |
O |
02-12-2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS - ETAPA II, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°131/2022-141/2023, 1° ADITIVO DE PRAZO. |
46324.0 |
13.392.0071 |
500 |
2.042 |
175 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
6274 |
E. B. TEIXEIRA LTDA - EPP |
13.127.817/0001-77 |
Manicoré |
AM |
69280-000 |
AV. GETULIO VARGAS , 495 |
|
|
| |
4.719 |
24-12-2024 |
R$60.000,00 |
R$60.000,00 |
13.392.0071 |
2.042 |
33.903.999.990.000 |
02.07 |
|
|
| |
4.720 |
24-12-2024 |
24-12-2024 |
R$60.000,00 |
24-12-2024 |
R$60.000,00 |
R$60.000,00 |
|
|
|
| |
|
3.951 |
O |
02-12-2024 |
R$12.518,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (F.P.M.),COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2024. |
46324.0 |
04.123.0011 |
500 |
2.011 |
77 |
3.3.90.47.12.00.00.00 |
| |
2 |
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
00.000.000/0001-91 |
MANICORE |
AM |
69280-000 |
AV. GETULIO VARGAS |
|
|
| |
4.688 |
30-12-2024 |
R$12.518,26 |
R$12.518,26 |
04.123.0011 |
2.011 |
33.904.712.000.000 |
02.03 |
|
|
| |
4.689 |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
R$12.518,26 |
30-12-2024 |
R$12.518,26 |
R$12.518,26 |
|
|
|
| |
|
3.950 |
O |
02-12-2024 |
R$3.500,00 |
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS DE CONVÊNIO NO PORTAL SICONV - PLATAFORMA MAIS BRASIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº078/2023 DA DISPENSA Nº05/2023. |
46513.0 |
15.451.0011 |
500 |
2.053 |
238 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
3301 |
MARIA DE NAZARÉ CHAVES |
827.687.062-72 |
Manaus |
AM |
|
RUA DEZESSETE , S/N, CONJ. COLIAN DO ALE |
|
|
| |
4.686 |
19-12-2024 |
R$3.500,00 |
R$3.500,00 |
15.451.0011 |
2.053 |
33.903.699.990.000 |
02.10 |
|
|
| |
4.687 |
19-12-2024 |
19-12-2024 |
R$3.500,00 |
19-12-2024 |
R$3.500,00 |
R$2.940,00 |
|
|
|
|
|
|
|