DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
217 ERIVAN ARAUJO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA CHECHE MUNICIPAL ATAIDE DIAS FERREIRA E RAIMUNDO CASSIMIRO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. 04-02-2019 08-02-2019 3,900.00
195 JOSE PEREIRA FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 01-02-2019 05-02-2019 5,000.00
46 JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018. 02-01-2019 08-02-2019 Global 2,200.00
58 JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018.. 02-01-2019 15-02-2019 Global 2,200.00
56 GABRIEL TAVARES BARRETO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. 02-01-2019 21-02-2019 Global 2,000.00
244 AUGUSTA CAJADO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BORDADOS EM TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUÁ. 11-02-2019 21-02-2019 1,200.00
30 FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. 02-01-2019 15-03-2019 Estimativo 750.00
11 FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 80,091.43
10 FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. 02-01-2019 01-03-2019 Estimativo 675.25
10 FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. 02-01-2019 01-03-2019 Estimativo 109,015.79
10 FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 94,364.27
138 ERISILVA CUNHA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ. 11-01-2019 08-02-2019 15,000.00
9 FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 308,909.77
181 MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO BOEIRO NA RUA DUCILIO ROCHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. 28-01-2019 08-02-2019 1,925.00
165 A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 21-01-2019 08-02-2019 Global 33,612.50
165 A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 21-01-2019 22-02-2019 Global 5,301.50
18 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 7,338.57
18 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 5,571.98
300 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. 01-03-2019 29-03-2019 Estimativo 16,519.04
30 FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. 02-01-2019 29-03-2019 Estimativo 10,430.61