DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
92 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018. 02-01-2019 03-01-2019 11,980.75
91 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018. 02-01-2019 03-01-2019 2,010.00
77 EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018. 02-01-2019 02-01-2019 40,000.00
104 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL, FICHA DA CIRANÇA, RECEITUARIO MEDICO , DESCRIÇÃO CIRÚRGICA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. 07-01-2019 11-01-2019 15,000.63
105 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018. 07-01-2019 11-01-2019 34,504.06
106 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, PRESCRIÇÃO MEDICA, FICHA DE ENDODONTIA, FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA ETC., CONFORME PREGAO PRESENCIAIL N° 010/2018. 07-01-2019 11-01-2019 12,000.00
84 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018. 02-01-2019 04-01-2019 21,000.00
136 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2019. 11-01-2019 11-01-2019 35,227.31
103 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018. 07-01-2019 11-01-2019 10,000.16
117 ALEX DE SOUZA SERRÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006/2019 - GAB/PMJ. 09-01-2019 09-01-2019 1,350.00
118 MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 005/2019 - GAB/PMJ. 09-01-2019 09-01-2019 1,350.00
119 IVAN LIMA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 004/2019 - GAB/PMJ. 09-01-2019 09-01-2019 1,350.00
120 YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 002/2019 - GAB/PMJ. 09-01-2019 09-01-2019 1,350.00
115 FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2019 - GAB/PMJ. 08-01-2019 08-01-2019 1,350.00
96 M.J.A ALENCAR - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018. 04-01-2019 04-01-2019 4,000.00
127 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018. 10-01-2019 10-01-2019 86,442.60
82 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 009/2018. 02-01-2019 04-01-2019 1,000.00
121 GILSON SOARES JUSTINO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. 09-01-2019 09-01-2019 4,500.00
97 EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. 04-01-2019 04-01-2019 5,000.00
128 POSTO 300 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. 10-01-2019 10-01-2019 9,603.00