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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1071 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 34,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais | 396 | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,583 | 1,071 | R$ 34,650.00 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAME... mais |
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| Total: R$ 34.650,00 |