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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
221 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO.
101
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
1 2018 179 221
R$ 3,090.00
02-01-2018 02-01-2018 02-01-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS ... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO.
Total: R$ 3.090,00