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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2586 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 45,625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO... mais | 11 | M. L. SOARES |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 4,348 | 2,586 | R$ 36,400.00 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE... mais |
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2018 | 1 | 2018 | 4,939 | 2,586 | R$ 9,225.00 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE... mais |
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| Total: R$ 45.625,00 |