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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
491 Ordinário 24-01-2018
R$ 20,210.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2018 1 1,002 2,018 491 06-02-2018
R$ 20,210.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
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Total: R$ 20.210,93