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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3850 O 23/10/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3849 O 23/10/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3848 O 23/10/2019 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 181 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3847 O 23/10/2019 R$ 5.035,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALU Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 181 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3846 O 23/10/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TEC Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3845 O 20/10/2019 R$ 17.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MECANI Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 536 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3844 O 01/10/2019 R$ 17.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAS Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 536 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3843 O 21/10/2019 R$ 1.208,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3842 O 21/10/2019 R$ 1.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE S Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3841 O 21/10/2019 R$ 920,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELETRI Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 1.004 101 3.3.90.36.22.00.00.00
1 3840 O 21/10/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TEC Mais ... 46440.0 27.812.0173 100 2.037 415 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3839 O 21/10/2019 R$ 42.698,56 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 542 3.3.90.39.17.00.00.00
1 3838 O 21/10/2019 R$ 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 589 3.3.90.39.74.00.00.00
1 3837 O 21/10/2019 R$ 1.598,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.04.00.00.00
1 3836 O 21/10/2019 R$ 4.787,40 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3835 O 21/10/2019 R$ 55.205,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO, DES Mais ... 48332.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3834 O 21/10/2019 R$ 72.915,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, D Mais ... 48332.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 3833 O 21/10/2019 R$ 2.275,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E L Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 533 3.3.90.30.22.00.00.00
1 3832 O 21/10/2019 R$ 38.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, D Mais ... 48332.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.09.00.00.00
1 3831 O 21/10/2019 R$ 27.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO UNICO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 533 3.3.90.30.09.00.00.00
Total: R$ 351.622,96