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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3383 O 02/09/2019 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3382 O 02/09/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REF Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3381 O 02/09/2019 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE U Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3380 O 02/09/2019 R$ 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALI Mais ... 46444.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3379 O 02/09/2019 R$ 5.270,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE Mais ... 46443.0 08.244.0011 100 2.025 256 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3378 O 02/09/2019 R$ 7.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3377 O 02/09/2019 R$ 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NAS M Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 168 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3376 O 02/09/2019 R$ 5.270,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE F Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3375 O 02/09/2019 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIV Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.18.00.00.00
1 3374 O 02/09/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.55.00.00.00
1 3373 O 02/09/2019 R$ 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DISTRITO Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3372 O 02/09/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3371 O 02/09/2019 R$ 3.551,35 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3370 O 02/09/2019 R$ 837,65 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3369 O 02/09/2019 R$ 977,30 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3368 O 02/09/2019 R$ 159,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.04.00.00.00
1 3367 O 02/09/2019 R$ 1.409,75 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3366 O 02/09/2019 R$ 19.403,97 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.01.00.00.00
1 3365 O 02/09/2019 R$ 2.832,35 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 533 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3364 O 02/09/2019 R$ 3.045,40 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 533 3.3.90.30.22.00.00.00
Total: R$ 83.907,57