Displaying 1381 - 1400 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2982 O 01/08/2019 R$ 12.974,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DO PREST Mais ... 46444.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.25.00.00.00
1 2981 O 01/08/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.06.00.00.00
1 2980 O 01/08/2019 R$ 198,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... 0.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.23.00.00.00
1 2979 O 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... 46397.0 10.301.0052 100 2.040 543 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2978 O 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... 46397.0 10.301.0052 100 2.040 543 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2977 O 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... 46397.0 10.301.0052 100 2.040 543 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2976 O 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... 46397.0 10.301.0052 100 2.040 543 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2975 O 01/08/2019 R$ 998,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO AS Mais ... 46401.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2974 O 01/08/2019 R$ 6.202,18 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTIN Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2973 O 01/08/2019 R$ 2.994,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REPRESENTAÇ Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2972 O 01/08/2019 R$ 78.102,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2971 O 01/08/2019 R$ 3.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULA Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.39.00.00.00
1 2970 O 01/08/2019 R$ 2.910,05 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2969 O 01/08/2019 R$ 9.692,30 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEIC Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.39.00.00.00
1 2968 O 01/08/2019 R$ 1.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESP Mais ... 46443.0 04.123.0011 100 2.010 82 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2967 O 01/08/2019 R$ 530,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO D Mais ... 46446.0 27.122.0011 100 2.036 407 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2966 O 01/08/2019 R$ 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AER Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2965 O 01/08/2019 R$ 3.825,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 187 4.4.90.52.99.00.00.00
1 2964 O 01/08/2019 R$ 1.702,84 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (AGRIC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2963 O 01/08/2019 R$ 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRE Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 187 4.4.90.52.99.00.00.00
Total: R$ 150.229,17