Displaying 141 - 160 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 4235 O 25/11/2019 R$ 68.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Mais ... 50212.0 10.302.0052 2 1.030 503 3.3.90.30.09.00.00.00
1 4234 O 22/11/2019 R$ 59.175,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.09.00.00.00
1 4233 O 29/11/2019 R$ 30.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.09.00.00.00
1 4232 G 13/11/2019 R$ 63.712,09 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNI Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 1.031 667 4.4.90.51.91.00.00.00
1 4231 O 11/11/2019 R$ 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 2.045 670 3.3.90.39.74.00.00.00
1 4230 O 01/11/2019 R$ 15.866,40 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.01.00.00.00
1 4229 O 11/11/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 2.045 669 4.4.90.52.35.00.00.00
1 4228 O 08/11/2019 R$ 633,85 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E L Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.22.00.00.00
1 4227 O 11/11/2019 R$ 16.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL DE INFOR Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 2.045 671 3.3.90.30.17.00.00.00
1 4226 O 12/11/2019 R$ 25.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, Mais ... 48332.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.10.00.00.00
1 4225 O 01/11/2019 R$ 3.160,00 VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA SE Mais ... 46428.0 08.244.0034 763 2.039 473 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4224 O 25/11/2019 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃ Mais ... 46401.0 10.305.0052 736 2.046 594 3.3.90.14.00.00.00.00
1 4223 O 01/11/2019 R$ 5.803,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.39.00.00.00
1 4222 O 01/11/2019 R$ 19.403,97 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.01.00.00.00
1 4221 O 01/11/2019 R$ 19.403,97 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 595 3.3.90.30.01.00.00.00
1 4220 O 08/11/2019 R$ 3.585,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.07.00.00.00
1 4219 O 29/11/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.014 136 3.3.90.36.23.00.00.00
1 4218 O 22/11/2019 R$ 2.392,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E L Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.22.00.00.00
1 4217 O 21/11/2019 R$ 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALI Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4216 O 22/11/2019 R$ 5.006,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 561 3.3.90.30.07.00.00.00
Total: R$ 396.223,08