Displaying 3281 - 3300 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 535 O 03/01/2020 R$ 39.666,00 PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 536 O 03/01/2020 R$ 55.237,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENT Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.21.00.00.00
1 537 O 03/01/2020 R$ 15.866,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO DIVERSO, CONF Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.01.00.00.00
1 538 O 03/01/2020 R$ 21.952,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, CONFORME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.01.00.00.00
1 539 O 03/01/2020 R$ 46.551,00 PELA DESPESA EMPENHADA 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.01.00.00.00
1 540 O 03/01/2020 R$ 19.403,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 542 3.3.90.30.01.00.00.00
1 541 O 03/01/2020 R$ 3.184,68 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.01.00.00.00
1 542 O 03/01/2020 R$ 2.661,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.22.00.00.00
1 543 O 03/01/2020 R$ 3.309,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, CONFORME DOCUMEN Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.21.00.00.00
1 544 O 03/01/2020 R$ 6.106,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.21.00.00.00
1 545 O 03/01/2020 R$ 1.637,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.07.00.00.00
1 546 O 03/01/2020 R$ 5.057,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMEN Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.21.00.00.00
1 547 O 03/01/2020 R$ 2.959,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCU Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.22.00.00.00
1 548 O 03/01/2020 R$ 16.393,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 549 O 03/01/2020 R$ 14.978,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMEN Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 550 O 03/01/2020 R$ 15.984,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 551 O 03/01/2020 R$ 3.199,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.07.00.00.00
1 552 O 03/01/2020 R$ 15.677,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.07.00.00.00
1 553 O 03/01/2020 R$ 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÃO EM MANAUS, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 06.182.0021 100 2.053 666 3.3.90.48.00.00.00.00
1 554 O 03/01/2020 R$ 2.290,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC. EM ANEXO. 46444.0 27.122.0011 100 2.036 373 3.3.90.36.23.00.00.00
Total: R$ 292.916,68