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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3667 O 21/09/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3681 O 21/09/2020 R$ 620,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM EXONERACAO CONF MEMEORANDO Nº159/2020 E DOCUMENTO EM Mais ... 46444.0 04.122.0011 100 2.005 49 3.1.90.94.00.00.00.00
1 3742 O 21/09/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E INSTALACAO NA REDE E Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3749 O 21/09/2020 R$ 736,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E TROCA DA FIACAO DO P Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3752 O 21/09/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPARO DE LANCHES CONF DOCUMENTO Mais ... 46440.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3766 O 21/09/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3772 O 21/09/2020 R$ 1.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES CONF Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3792 O 21/09/2020 R$ 27.872,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONF DOCUMENTO EM AN Mais ... 0.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3387 O 18/09/2020 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL DECRETO Nº 051/2020 , CONF. Mais ... 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3556 O 18/09/2020 R$ 4.947,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTA DE SONORIZACAO CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 381 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3570 O 18/09/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3607 O 18/09/2020 R$ 4.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES MATERIAIS DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3627 O 18/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO ES Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3680 O 18/09/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO DE EDITAL CONF DOCUMEN Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3685 O 18/09/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MARMITAS CONF DOCUME Mais ... 46444.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3804 O 18/09/2020 R$ 8.080,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE DE AR CONDICONADOS Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3533 O 17/09/2020 R$ 7.059,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3695 O 17/09/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3696 O 17/09/2020 R$ 42.130,07 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES MATERIAIS ELETRICOS CONF DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 56575.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3707 O 17/09/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 110.185,64