Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,514 25-04-2017 25-04-2017 141
R$ 7,205.47
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,205.47
2017 1,515 15-05-2017 15-05-2017 1,068
R$ 19,939.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 19,939.20
2017 1,516 07-04-2017 07-04-2017 742
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 3,000.00
2017 1,517 03-04-2017 03-04-2017 700
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO.
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
R$ 7,000.00
2017 1,519 18-04-2017 18-04-2017 177
R$ 400.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
CORACY LOPES DE SOUZA
R$ 400.00
2017 1,520 18-04-2017 18-04-2017 282
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
JOELMA GOES ROCHA
R$ 700.00
2017 1,521 18-04-2017 18-04-2017 282
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
JOELMA GOES ROCHA
R$ 700.00
2017 1,522 25-04-2017 25-04-2017 181
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
R$ 700.00
2017 1,523 18-04-2017 18-04-2017 176
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2017 1,524 20-04-2017 20-04-2017 972
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM TRANSPLANTE DE FÍGADO NO ESTADO DO CEARÁ.
CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2017 1,525 04-04-2017 04-04-2017 95
R$ 612.28
PELA DESPESA PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 612.28
2017 6,046 24-11-2017 24-11-2017 109
R$ 121,829.93
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 121,829.93
2017 1,527 05-04-2017 05-04-2017 744
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
WALDEIZA COLARES FONSECA
R$ 200.00
2017 1,528 05-04-2017 05-04-2017 749
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA
R$ 200.00
2017 1,529 26-04-2017 26-04-2017 636
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
ANTONIO CIDADE DA SILVA
R$ 937.00
2017 1,530 04-04-2017 04-04-2017 522
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ ADE CANUMA.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 1,052.63
2017 1,531 04-04-2017 04-04-2017 530
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
R$ 1,052.63
2017 1,532 04-04-2017 04-04-2017 555
R$ 1,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 1,315.79
2017 1,533 04-04-2017 04-04-2017 581
R$ 263.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 263.16
2017 1,534 04-04-2017 04-04-2017 585
R$ 1,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
R$ 1,315.79
Total: R$ 73.056.049,84