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Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Histórico | Credor | Liquidação | Tipo |
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2018 | 334 | 10-01-2018 | R$ 3,157.89 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICA... mais | RICART PINHEIRO SÁ | 476 | F |
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2018 | 331 | 10-01-2018 | R$ 1,052.63 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU ... mais | DANTES BRASIL REGES | 477 | F |
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2018 | 323 | 10-01-2018 | R$ 25,818.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DEST... mais | M R BENTES E SOUZA | 478 | J |
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2018 | 330 | 10-01-2018 | R$ 2,105.26 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais | LOURENÇO COLARES | 479 | F |
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2018 | 324 | 10-01-2018 | R$ 4,735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ... mais | M R BENTES E SOUZA | 480 | J |
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2018 | 329 | 10-01-2018 | R$ 526.32 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINH... mais | FRANCISCO LOPES DE LEMOS NETO | 1467 | F |
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2018 | 322 | 10-01-2018 | R$ 28,158.25 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SU... mais | M R BENTES E SOUZA | 482 | J |
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2018 | 335 | 23-01-2018 | R$ 43,829.30 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais | M. R. BENTES E SOUZA | 483 | J |
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2018 | 328 | 10-01-2018 | R$ 1,368.42 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais | MARCELO GOMES RODRIGUES | 484 | F |
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2018 | 343 | 20-03-2018 | R$ 104,256.00 | PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais | RM NAVECA EPP | 485 | J |
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2018 | 954 | 16-03-2018 | R$ 23,734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO... mais | MINISTERIO DA DEFESA | 1563 | J |
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2018 | 352 | 22-01-2018 | R$ 62,876.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DEST... mais | VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA | 488 | J |
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2018 | 353 | 10-01-2018 | R$ 33.08 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 489 | J |
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2018 | 348 | 10-01-2018 | R$ 1,059.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 490 | J |
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2018 | 349 | 10-01-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 491 | J |
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2018 | 350 | 10-01-2018 | R$ 2,777.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A S... mais | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT | 492 | J |
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2018 | 356 | 16-01-2018 | R$ 2,099.48 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTI... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 493 | J |
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2018 | 351 | 18-01-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTU... mais | WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES | 494 | F |
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2018 | 358 | 10-01-2018 | R$ 146.12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 495 | J |
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2018 | 354 | 10-01-2018 | R$ 189.95 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 496 | J |