Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,336 26-04-2018 26-04-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 1,337 26-04-2018 26-04-2018 771
R$ 1,002.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,002.40
2018 1,338 03-04-2018 03-04-2018 771
R$ 2,155.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018..
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 2,155.20
2018 1,339 26-04-2018 26-04-2018 772
R$ 3,315.90
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 2 ESTÁVEIS 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 1,340 26-04-2018 26-04-2018 772
R$ 7,156.07
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 1 ESTÁVEIS 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 7,156.07
2018 1,344 26-04-2018 26-04-2018 774
R$ 134,036.59
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 134,036.59
2018 1,346 26-04-2018 26-04-2018 775
R$ 6,575.30
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,575.30
2018 1,347 26-04-2018 26-04-2018 55
R$ 14,939.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,939.20
2018 1,348 26-04-2018 26-04-2018 776
R$ 1,813.90
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,813.90
2018 1,350 03-04-2018 03-04-2018 778
R$ 1,007.65
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,007.65
2018 1,351 26-04-2018 26-04-2018 35
R$ 2,982.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 2,982.00
2018 1,353 26-04-2018 26-04-2018 74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 1,354 26-03-2018 26-03-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 1,355 26-04-2018 26-04-2018 77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 1,356 26-04-2018 26-04-2018 780
R$ 214.80
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 214.80
2018 1,357 02-03-2018 02-03-2018 819
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 1,250.00
2018 1,358 25-04-2018 25-04-2018 794
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,500.00
2018 1,359 08-03-2018 08-03-2018 795
R$ 4,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 4,980.00
2018 1,360 13-03-2018 13-03-2018 933
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 880.00
2018 1,361 16-03-2018 16-03-2018 952
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
R$ 500.00
Total: R$ 79.864.120,69